Prestação de Contas 2018
(Valores em R$)

 

Dezembro 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Novembro 279,00  
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dezembro )   30,00
Mensalidades(01/12) 340,00  
Pagamento da Ultima parte das Bebidas para a  Festa   774,00
Pagamento da Ultima parte do Churrasco para a Festa   1.860,00
Pagamento da Banda e Som para a Festa   800,00
Pagamento das Sobremesas para a Festa   200,00
Pagamento de 02 Garçons para a Festa   240,00
Pagamento da Mesa de Rosca para a Festa   500,00
Pagamento Pranchões e Toalhas para as Mesas   120,00
Pagamento de 02 Babas Colégio Militar - Novembro   500,00
Receita Festa - Junto com Mensalidades dos Atletas 4.510,00  
     
     

TOTAL

5.129,00 5.024,00
SALDO

105,00

 


 

Novembro 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Outubro 1.113,00  
Ajuda na Compra da Mangueira para o Colégio Militar   124,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro )   30,00
Pagamento do Árbitro(04/11)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(07/10) - Mohamed   40,00
Mensalidades 450,00  
Pagamento do Árbitro(11/11)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(11/11)   40,00
Pagamento de 01 Goleiro(11/11) - Agildo   40,00
Mensalidades(11/11) 1.160,00  
Pagamento da 1 Parcela da Premiação da Festa   225,00
Mensalidades(13/11) 400,00  
Pagamento do Espaço da Asbac para a Festa   400,00
Pagamento do Árbitro(18/11)   240,00
Pagamento de 02 Goleiros(18/11) - Agildo e Mohamed   80,00
Mensalidades(18/11) 1210,00  
Pagamento da Metade das Bebidas para a  Festa   774,00
Pagamento de uma parte do Churrasco para a Festa   1.500,00
Pagamento da Ultima Parcela da Premiação da Festa   225,00
Pagamento do Árbitro(25/11)   240,00
Pagamento de 02 Goleiros(25/11) - Agildo e Mohamed   80,00
Compra de Copos,canudos,Guardanapos,pratos/colheres para Festa   156,00
Mensalidades(25/11) 620,00  

TOTAL

4.953,00 4.674,00
SALDO

279,00

 


Outubro 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Setembro 1.174,00  
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro )   30,00
Pagamento do Árbitro(07/10)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(07/10)   40,00
Pagamento de 01 Goleiro(07/10) - Agildo   40,00
Mensalidades 1.100,00  
Ajuda na Manutenção do Campo Militar - Carro Pipa   84,00
Pagamento Colégio Militar 01 Baba - Setembro   250,00
Mensalidade 80,00  
Ajuda na Manutenção do Campo Militar - Carro Pipa   117,00
Pagamento do Árbitro(21/10)   240,00
Pagamento Campo do Estadio de Lauro de Freitas   100,00
Pagamento de 01 Goleiro(21/10) - Agildo e mais uma ajuda de combustível   60,00
Mensalidades 160,00  
Pagamento do Árbitro(28/10)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(28/10) - Agildo   40,00
Mensalidades 80,00  

TOTAL

2.594,00 1481,00
SALDO

1.113,00

 

 

Setembro 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Agosto 1.132,00  
Pagamento do Árbitro(02/09)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(02/09)   40,00
Pagamento de 02 Goleiros(02/09) - Agildo e Mohamed   80,00
Pagamento do Campo do Sitio do Caju   500,00
Mensalidades 540,00  
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro )   30,00
Despesas com Manutenção do Campo do Colégio Militar(03/09)   104,00
Pagamento do Campo do Sesi de Simões Filho   294,00
Pagamento do Árbitro(16/09)   240,00
Mensalidades 1.070,00  
Pagamento de 01 Goleiro(16/09) - Agildo e Ajuda de Combustível   60,00
Ajuda de Combustível para Pacheco(16/09)   30,00
Pagamento do Campo do SESC Piata - Baba 07/10   200,00
Pagamento do Árbitro(30/09)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(30/09) - Agildo   40,00
Mensalidades 530,00  
     
     

TOTAL

3272,00 2098,00
SALDO

1174,00

 

Agosto 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Julho 1.682,00  
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto )   30,00
Pagamento do Árbitro(05/08)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(05/08)   40,00
Pagamento de 01 Goleiro(05/08) - Agildo   40,00
Mensalidades(05/08) 700,00  
Pagamento Colégio Militar 04 Babas(01/07, 15/07, 22/07 e 29/07 )   1.000,00
Pagamento Adiantado do Campo do SESC para as datas(04/11 e 11/11)   400,00
Pagamento do Árbitro(12/08)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(12/08) - Agildo   40,00
Mensalidades(12/08) 900,00  
Pagamento da Tinta comprado no Cartão de Carlinhos   120,00
     
     
     
     

TOTAL

3.282,00 2.150,00
SALDO

1.132,00

 

Julho 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Junho 1.532,00  
Pagamento do Árbitro(01/07)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(01/07)   40,00
Pagamento de 01 Goleiro(01/07) - Agildo   40,00
Mensalidades(01/07) 600,00  
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho )   30,00
Pagamento do Árbitro(08/07)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(08/07) - Agildo   40,00
Pagamento de ajuda de Combustível para Agildo   60,00
Pagamento dos Gandulas - Santo Amaro   60,00
Mensalidades(08/07) 400,00  
Pagamento Colégio Militar 03 Babas(03/06, 10/06, 17/06 )   750,00
Pagamento do Árbitro(15/07)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(15/07) - Agildo   40,00
Mensalidades(15/07) 1.690,00  
Compra de 01 Bola para o Baba por Nei (Cartão) 480,00 480,00
Compra de 01 Bola na mao de Ratinho 380,00 380,00
Pagamento do Árbitro(22/07)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(22/07) - Agildo   40,00
Pagamento do Profissional para marcar o campo   150,00
Ajuda de Combustível para Pacheco(22/07)   50,00
Pagamento do Árbitro(29/07)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(29/07) - Agildo   40,00
     
     

TOTAL

5.082,00 3.400,00
SALDO

1.682,00

 

Junho 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Maio 952,00  
Pagamento do Árbitro(03/06)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(03/06)   40,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho )   30,00
Mensalidades(03/06) 1.340,00  
Pagamento do Árbitro(10/06)   240,00
Pagamento Colégio Militar 04 Babas(06/05, 13/05, 20/05 e 27/05 )   1.000,00
Pagamento de 01 Goleiro(10/06) - Agildo   40,00
Mensalidades(10/06) 1.200,00  
Pagamento do Árbitro(17/06)   240,00
Pagamento de 02 Goleiros(17/06) - Agildo e Mohamed   80,00
Mensalidades(17/06) 200,00  
Pagamento da Confecção de 05 Conjuntos de Coletes (30/06)   250,00
     
     

TOTAL

3.692,00 2.160,00
SALDO

1.532,00

 

Maio 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Abril 1.915,00  
Compra de Tinta para o Colégio Militar(03/05)   83,00
Compra de Gasolina e Vasilhame para a Cortadora de Grama do Colégio   110,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio )   30,00
Pagamento do Árbitro(06/05)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(06/05) - Mohamed   40,00
Mensalidades(06/05) 1.140,00  
Pagamento Colégio Militar 04 Babas(08/04, 15/04, 22/04 e 29/04 )   1.000,00
Pagamento do Árbitro(13/05)   240,00
Pagamento de 02 Goleiros(13/05) - Agildo e Mohamed   80,00
Mensalidades(13/05) 400,00  
Pagamento do Árbitro(20/05)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(20/05)   40,00
Pagamento de 02 Goleiros(20/05) - Agildo e Mohamed   80,00
Pagamento do Árbitro(27/05)   240,00
Pagamento de 02 Goleiros(27/05) - Agildo e Mohamed   80,00

TOTAL

3.455,00 2.503,00
SALDO

952,00

 

Abril 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Março 2254,00  
Pagamento dos Restantes dos Coletes(03/04)   1.238,00
Mensalidades(03/04) 120,00  
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abril )   30,00
Pagamento do Árbitro(08/04)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(08/04)   40,00
Pagamento de 01 Goleiro(08/04)   40,00
Pagamento Campo Colégio Militar 02 Babas(18/03 e 25/03)   500,00
Mensalidades(08/04) 1800,00  
Pagamento do Árbitro(15/04)   240,00
Pagamento de 02 Goleiros(15/04)   80,00
Mensalidades(15/04) 320,00  
Pagamento do Árbitro(22/04)   240,00
Pagamento de 01 Goleiro(22/04) - Lucas   40,00
Mensalidades(22/04) 450,00  
Renovação Anual do Domínio do site do Baba   61,00
Pagamento de 01 Goleiro(29/04) - Lucas   40,00
Pagamento do Árbitro(29/04)   240,00

TOTAL

4944,00 3029,00
SALDO

1915,00

 

Março 2018


Descrição Receita Despesa
Saldo de Fevereiro 1795,00  
Pagamento do Campo SESC Piata(04/03)   180,00
Pagamento do Árbitro(04/03)   240,00
Mensalidades 884,00  
Pagamento do Goleiro Agildo(04/03)   40,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Março )   25,00
Pagamento Campo Colégio Militar (Fevereiro) 01 Baba - 25/02   250,00
Pagamento do Campo SESC Piata(11/03)   180,00
Pagamento do Árbitro(11/03)   240,00
Mensalidades 1420,00  
Pagamento do Goleiro Agildo(11/03)   40,00
Pagamento - Adiantamento do Coletes   500,00
Pagamento do Árbitro(18/03)   240,00
Mensalidades 250,00  
Pagamento do Árbitro(25/03)   240,00
Pagamento de 02 Goleiros(25/03)   80,00
Mensalidades 160,00  

TOTAL

4509,00 2255,00
SALDO

2254,00

 

Fevereiro 2018


Descrição Receita Despesa
Pagamento do Árbitro(25/02)   240,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(25/02)   40,00
Mensalidades 1870,00  
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan/Fev )   50,00
Pagamento da Tinta para Colégio Militar comprado por Guto Pepeu   95,00
Pagamento do Goleiro Agildo(25/02)   40,00
     
     

TOTAL

2260,00 465,00
SALDO

1795,00